税务内控监督平台与内部审计方式变革

税务内控监督平台与内部审计方式变革

论文摘要

国家税务总局开发建设的集内部控制管理和内部审计监督为一体的内部控制监督平台,实现了税务系统内部审计信息化,为提高内部审计质量和效率发挥了一定作用。

论文目录

  • 一、内部控制监督平台开发建设的背景和意义
  •   (一)落实全面从严治党的现实需要
  •   (二)适应外部监督环境、强化内部管理的需要
  •   (三)坚持“严管善待”带好队伍的重要保障
  •   (四)强化审计监督的必然要求
  • 二、内部控制监督平台的基本框架及功能
  • 三、内部控制监督平台的建设思路及特点
  •   (一)建设思路
  •   (二)督察审计流程子系统的主要特点
  •     1.督察审计项目规范化。
  •     2.督察审计项目内控内生化。
  •     3.督审管理集约化。
  •     4.系统操作人性化。
  •     5.督察审计项目流程可扩展化。
  •   (三)预期实现目标
  • 四、初步应用成效
  •   (一)“大内控”理念管理全面升级
  •   (二)“大数据”应用防控效果凸显
  •   (三)“全天候”扫描执法过错降低
  •   (四)“全覆盖”监督督审效能提升
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 温蓓,陈玉华

    关键词: 内部审计,信息化,监督平台,建设应用

    来源: 中国内部审计 2019年12期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学

    专业: 财政与税收,审计

    单位: 国家税务总局,国家税务总局临沂市税务局

    分类号: F239.45;F812.42

    页码: 22-25

    总页数: 4

    文件大小: 1842K

    下载量: 187

    相关论文文献

    • [1].内部审计监督在企业高质量发展中的积极作用[J]. 西部财会 2019(11)
    • [2].水利企业内部审计监督职能探讨[J]. 海河水利 2019(06)
    • [3].国有企业内部审计监督全覆盖实现路径的优化研究[J]. 广西质量监督导报 2020(01)
    • [4].如何构建高效的内部审计监督体系[J]. 中外企业家 2020(20)
    • [5].新时代强化高校内部审计监督的再思考[J]. 吉林化工学院学报 2020(08)
    • [6].高校直属型附属医院内部审计监督服务体系构建研究文献综述[J]. 财经界 2020(24)
    • [7].关于增强科研经费内部审计监督的几点思考[J]. 当代会计 2019(18)
    • [8].党风廉政建设视角下高校内部审计监督效能提升研究[J]. 改革与开放 2017(23)
    • [9].论企业内部审计监督职能及其实现[J]. 时代金融 2018(06)
    • [10].加强村级财务内部审计监督[J]. 低碳世界 2018(05)
    • [11].如何做好医院内部审计监督[J]. 科技经济导刊 2018(31)
    • [12].改制后农商银行内部审计监督机制管理探讨[J]. 财会学习 2017(13)
    • [13].关于科研经费内部审计监督有效性的思考[J]. 中国集体经济 2017(27)
    • [14].关于国有资产内部审计监督的思考[J]. 全国商情 2016(13)
    • [15].企业内部审计监督对风险管控的探析[J]. 知识经济 2016(15)
    • [16].浅析内部审计监督与服务的关系[J]. 商 2015(02)
    • [17].推进内部审计监督全覆盖的有效途径[J]. 内蒙古科技与经济 2015(18)
    • [18].浅析现代公司治理结构下的内部审计监督[J]. 现代国企研究 2015(08)
    • [19].会计监督与内部审计监督的关系[J]. 财经界(学术版) 2013(30)
    • [20].高校直属型附属医院内部审计监督服务体系构建研究文献综述[J]. 财经界(学术版) 2020(16)
    • [21].国资委印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》[J]. 招标采购管理 2020(10)
    • [22].关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》的通知[J]. 交通财会 2020(11)
    • [23].试论公路工程建设内部审计监督的重要性[J]. 吉林交通科技 2010(04)
    • [24].新形式下国有企业发挥内部审计监督效能的思考[J]. 财经界(学术版) 2020(08)
    • [25].内部审计监督在医院自营食堂管理中的有效对策探析[J]. 财经界 2020(25)
    • [26].关于加强国有企业内部审计监督的探讨[J]. 纳税 2019(31)
    • [27].石油企业内部审计监督与纪检监察的职能融合[J]. 现代国企研究 2018(04)
    • [28].农村信用社内部审计监督独立性探究[J]. 经贸实践 2017(18)
    • [29].浅议行政事业单位如何建立内部审计监督、财务监督与干部监督的联动机制[J]. 新经济 2016(09)
    • [30].电网企业纪检监察职能与内部审计监督融合[J]. 贵州电力技术 2016(08)

    标签:;  ;  ;  ;  

    税务内控监督平台与内部审计方式变革
    下载Doc文档

    猜你喜欢